采购管理制度及采购流程 采购流程
采购流程(采购管理制度及采购流程)一、目标:
规范公司采购流程 , 进步采购工作效力 , 从而为生产的顺利进行供给保障 , 并最大化下降企业成本 , 为企业带来更大的资金支撑 。
二、实用规模
实用本公司规模内采购管理
三、内容
(一)总则:为增强采购工作的管理 , 进步采购工作的效力 , 制订本制度 。所有的采购人员及相干人员均应以本制度为根据开展工作 。
(二)根本流程:采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签署—交货验收—质检—入库—筹划对账—财务结算
(三)采购流程图如下:
文章插图
四、制度细则
(一)采购需求的提请
1、定义:采购需求是指某部门依据生产经营须要肯定一种或几种物品 , 并依照规定的格局填写 , 依照即定流程申请获得这些物品的进程 。
2、采购需求流程如图:
文章插图
3、请购单的要素
完全的请购单应包含以下要素:
l 请购的部门;
l 请购物品所属项目;
l 请购的用处;
l 请购的物品名;
l 请购的物品数目;
l 请购的物品规格;
l 请购物品的样品、图纸或技巧资料等;
l 请购物品的需求时光;
l 请购如有特别须要请备注;
l 请购单填写人;
l 请购的部门负责人;
l 请购单的审核人;
l 财务审核人;
l 公司总经理 。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应依照要素填写完全、清楚 , 由公司引导审核同意后报采购部门 。
l 请购部门在提交请购单时应请求采购部签字吸收 , 请购部门备份 。
l 涉及的采购物品种类、数目过多时可以以附件清单的情势进行提交 , 同时清单的电子文档也需一并提交 。
l 遇公司生产、生涯急需的物质 , 公司引导不在的情形 , 可以电话、邮件或其他情势请示 , 征得赞成后提报采购部门 , 签字确认手续后补 。
l 如果是单一起源采购或指定采购厂家及品牌的产品 , 申请部门必需作出书面解释 。
l 请购单应用公司规定的统一表单 , 请购部门有更改和弥补的 , 应以书面情势由公司引导签字后报采购部 。
5、公司物质申请采购的提请部门
l 公司生产经营所需的原材质、生产装备、辅件及其他物品由生产部门提请 。
l 公司装备维修、保护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请 。
l 公司生涯及办公的物品、固定资产或其他生涯及办公项目由行政部门提请 。
l 公司各部门专用的物质由各部门自行提请 。
6、请购单的吸收
l 采购部在吸收请购单时应检讨表单的填写是否依照规定填写完全、清楚 , 检讨请购是否经过公司引导审批 。
l 吸收请购单时应遵守无筹划不采购、名称规格等不完全清楚不采购、图纸及技巧资料不全不采购、库存已超储积存的物质不采购的原则 。
l 接洽仓库管理人员核查采购物质是否有库存 , 核对采购台帐看在途采购的物质是否满足采购申请 。
l 对于不符合规定和撤销的采购物质应及时通知申请采购的部门 。
7、请购单的分工处置
l 核对过的请购单 , 采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处置 。
l 对于紧迫采购项目应优先处置 。
l 无法依照申请部门需求日期完成采购的 , 应通知申请部门 。
l 主要的项目采购前应征求公司相干引导的建议 。
8、采购周期的规定
l 依据采购物品的金额、特征、地区规定相应的采购周期 。
l 请购部门应依照公司规定的时光提前走请购单的审批流程 , 以便采购部门能按时完成采购 。
l 采购部如未能按时完成采购义务时应向公司引导解释原因 。
l 遇到紧迫采购应汇报公司引导采用迅速优先采购的策略 。
(二)询价及其规定
l 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数目、名称 , 懂得其技巧请求 , 遇到问题要应及时与请购部门沟通 。
l 属于雷同类型或属性近似的产品应整顿、归类集中打包采购 。
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