差旅费报销标准的规定 出差差旅费报销标准

差旅费报销标准(差旅费报销标准的规定)
关于差旅费报销标准的规定
为进一步加强差旅费管理 , 严格控制费用支出 , 实现节约高效的目标 , 结合公司实际情况 , 公司差旅费报销标准如下:

一、营销和服务人员差旅费报销标准:
公司各事业部及子公司(分公司)营销服务人员的住宿、伙食补贴、电话费、当地交通费(包括打车票、票面印有公交字样的车票)由公司支付 。具体标准如下:
1.到XXX市XXX区、XXX区、XXX区出差不给予补贴;去某市其他县市出差的 , 当天往返每人每天补贴8元起 。入住的话 , 每人日常开销45元 。
2.省内其他地区出差 , 每人当天往返12元;省外出差的 , 补贴到每人每天15元 , 住宿的 , 每人每天80元 。
3.因工作需要参加专业会议或随身携带15kg以上设备材料者 , 可乘坐当地出租车 , 由单位(部门)负责人签字 , 总经理助理批准 , 可酌情报销 。
4.各部门经理、副经理可报销往返大巴票、机票、住宿费 。出租车票经公司总经理签字后可以报销 。住宿费每人每天150元 , (超过150元按150元报;低于150元就报销) 。旅行津贴是每人每天25元 。其他人员乘坐火车、轮船可乘坐三等舱 , 经总经理特别批准可乘坐普通舱 。
二、公司的管理差旅费报销标准
公司管理人员包括职能部门人员和各分公司(子公司)公司单位和事业部的管理人员 。
1.出差及出勤补助:出差廊坊市某区、某区、某区不给予补助;出差到某市所辖县市 , 每天补贴8元;到省内其他地方旅游 , 每人每天补助12元;省外旅游 , 每人每天补助15元;去深圳、珠海、厦门、汕头、海南旅游 , 每人每天补贴到20元 。
2.住宿标准平均每人每天60元 。出差人员在市内的正常交通费用可酌情报销 。
3.公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘坐软座火车、轮船二等舱、普通飞机舱报销 。公司副总工的费用标准可参照分公司(子公司)公司经理执行 。其他工作人员可乘坐三等舱火车或轮船旅行 , 经主管领导特别批准 , 可乘坐普通舱飞机旅行 。
三、司机的差旅费报销标准
驾驶员出差 , 实行包干费 。到XXX市的广XX、XXX区、XXX区出差不给予补贴;省内其他地区出差每人每天补助45元 , 省外出差每人每天补助50元 。部门要用派车单记录出差人员的往返时间 , 按实际出差次数计算差旅费;住宿、当地交通、电话等其他费用不再报销 。
四 。关于其他相关事项的规定
1.坐火车旅行补贴 。如果是普通硬座车 , 晚上8点到早上7点连续乘坐6小时以上(含6小时)的 , 可以获得票面金额60%的补贴;乘坐新空硬座车的 , 给予票面金额30%的补贴;无论卧铺还是硬座 , 买了去目的地的联程票 , 每12个小时就有20元伙食补贴 。
2.公司所有人员出差电话费(含IC卡)一律不予报销 。出差期间正常传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销 。
3.出差人员回到公司后 , 必须在五天内获得财务报销 , 否则不会给予新的贷款 。贷款后 , 如情况发生变化 , 贷款项目不成立 , 应在3日内归还贷款 , 否则不发放新的贷款;备用金贷款应严格控制在2000元以内 , 由主管领导(或附属单位负责人)签字批准 , 长期出国人员按批准的备用金限额执行;严禁欠钱或未还款者以他人名义借款;营销贷款应注明原因 , 并按资本性支出程序另行签批 。
4.因工作临时变动需退正常票、飞机票的 , 经单位(部门)负责人签字 , 总经理助理批准后可报销 。遗失的票据(包括旅游机票和飞机票)将不予报销 。经因公出差人员证明 , 单位(部门)负责人签字后 , 可酌情发放补贴 。
5.文件粘贴应规范统一 , 符合档案管理的要求 。大写金额应列在相应位置 , 字迹清晰规范 , 大小写完整一致 , 不得涂改 。
6.差旅费的审批程序按照《XXX发展有限公司关于资本性支出审批程序的规定》执行 。如果以后实行二级核算 , 单位的审批人必须是核算单位的负责人 。单位负责人因特殊原因不能批准的 , 可以书面委托分管工作的领导批准 , 并将授权委托书转送相应的财务部门备案 。字迹要签名清楚 , 位置要填对 。


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